400-123-4567

江南娱乐 分类
南江南体育平台 - 官方正版竞彩APP注册即送88元专业足球篮球投注平台宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度部门决算(汇总)发布日期:2025-11-07 浏览次数:

  江南体育,江南体育平台,江南体育app下载,江南体育注册,足球竞彩,篮球竞猜,体育投注平台

南江南体育平台 - 官方正版竞彩APP注册即送88元专业足球篮球投注平台宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度部门决算(汇总)

  (一)贯彻执行自治区、南宁市关于文化、广电、体育、旅游和文物地方性法规、规章,并监督检查。

  (二)研究拟定城区文化、广电、体育、旅游和文物事业的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化、广电、体育、旅游和文物与相关产业融合发展。推进文化、广电、体育、旅游和文物体制机制改革。指导行业精神文明建设。

  (三)管理城区文化、广电、体育、旅游和文物活动,组织旅游整体形象推广,促进文化、广电、体育和旅游产业市场推广,拟定城区旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

  (四)指导城区文化、广电、体育、旅游和文物设施及项目建设,监测文化、广电、体育、旅游和文物产业经济运行,负责文化、广电、体育、旅游和文物统计分析和信息发布工作。

  (五)负责推进城区公共文化事业发展,推进城区文化、广电、体育、旅游和文物公共服务体系规划、建设和管理工作,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广电公共服务公益工程和公益活动,扶助农村地区广电建设和发展。

  (六)推进城区文化、广电、体育、旅游和文物科技创新发展,推进城区文化、广电、体育、旅游和文物行业信息化、标准化建设。推进广电与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合”指导行业职业教育及人才队伍建设。

  (七)指导城区文化、广电、体育、旅游和文物市场发展,负责对文化旅游市场经营、广电体育机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化和旅业信用体系建设。指导旅游保险工作。指导监督、协调管理文化、广电、体育、旅游和文物系统安全、应急救援工作,协调和指导城区假日旅游工作。

  (八)指导、监督城区文化、广电、体育、旅游和文物市场综合执法工作。组织查处文化、广电、网络视听节目服务、体育、旅游和文物等违法行为,维护市场秩序。

  (九)指导城区文化、广电、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化、广电、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流活动。

  (十)指导、管理城区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。

  (十一)组织实施城区文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品,推动文化旅游商品开发。

  (十二)管理城区广电阵地,指导协调广电宣传活动,指导实施广电节目评价工作。

  (十三)指导推进城区国家应急广电体系建设。指导、协调城区广电系统安全和保卫工作。

  (十四)负责城区非物质文化遗产保护、保存工作,组织实施非物质文化遗产调查、保护、传承和传播。

  (十五)负责城区文物资源调查,文物保护工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导协调城区内 博物馆、文物管理等机构开展业务。

  (十六)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站),开展基层文化建设,指导文化志愿活动。

  (十七)统筹规划城区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  (十八)统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。

  (十九)按照管理权限,负责对城区体育经营活动进行审批、登记、监督和管理,促进体育市场的健康发展。

  (二十)按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局是南宁市江南区人民政府工作部门,为正科级行政机关,属于财政全额拨款单位。无内设机构,下属南宁市江南区文化馆、南宁市江南区图书馆、南宁市江南区旅游服务中心3个财政全额拨款公益一类事业单位。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局部门决算单位构成为:南宁市江南区文化广电体育和旅游局(本级),南宁市江南区文化馆、南宁市江南区图书馆、南宁市江南区旅游服务中心(所属二层)。

  1.南宁市江南区文化广电体育和旅游局,机关编制人数6人,2024年12月31日在职在编人数6人,其中局长1人,副局长2人;

  2.南宁市江南区图书馆,编制数5人,2024年12月31日在职在编5人,其中馆长1人;

  3.南宁市江南区文化馆,编制数3人,2024年12月31日在职在编3人,其中馆长1人;

  4.南宁市江南区旅游服务中心,编制数18人,2024年12月31日在职在编16人,其中主任1人,副主任1人。

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  (一)本部门2024年度总收入1164.18万元,其中本年收入1164.18万元,较2023年度决算数减少125.6万元,下降9.74%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入1149.18万元,为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加38.15万元,增长3.43%,主要原因是用于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支、住房保障支出的财政拨款收入增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入15万元,为本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少163.76元,下降91.61%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。与2023年度持平,主要原因是:2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

  4.上级补助收入0.00万元,为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平,主要原因是:2024年度本单位无上级补助收入。

  5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平,主要原因是:2024年度本单位无事业收入。

  6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平,主要原因是:2024年度本单位无经营收入。

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度持平,主要原因是:2024年度本单位无其他收入。

  8.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度持平,主要原因是:2024年度本单位无使用非财政拨款结余。

  9.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平,主要原因是:2024年度本单位无上年结转和结余。

  (二)本部门2024年度总支出1164.18万元,其中本年支出1164.18万元, 较2023年度决算数减少125.6万元,下降9.74%。支出具体情况如下:

  1.文化旅游体育与传媒支出(207类)874.85万元:主要用于为完成各项文化、广电、体育、旅游和文物工作任务而发生的项目支出,以及文广体旅局和二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如文化、广电、体育、旅游和文物事业等方面的工作活动支出,根据国家规定支出的基本工资和津贴补贴等人员经费,根据南宁市统一规定支出的办公费、差旅费等日常公用经费。较2023年度决算数增加245.42万元,增长38.99%,主要原因是用于为完成各项文化、广电、体育、旅游和文物工作任务而发生的项目支出,以及文广体旅局和二层机构为保证日常运转发生的基本支出增加。

  2.社会保障和就业支出(208类)107.53万元:主要用于文广体旅局和二层机构人员的基本养老保险、职业年金和其他社会保险等方面支出。较2023年度决算数增加25.2万元,增长30.61%,主要原因是根据社保部门规定上调人员社保缴纳基数,以及单位人员增加而使社保费用支出增加。

  3.卫生健康支出(210类)136.73万元,主要用于支出往年新冠肺炎感染疫情开展集中隔离观察工作运转经费(包括设施改造、食宿、消杀、物资、宣传、医疗和生活废弃品处置等疫情防控经费)和按规定计算缴纳的文广体旅局及二层机构人员基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。较2023年度决算数减少230.94万元,下降62.81%,主要原因是用于支出往年新冠肺炎感染疫情的集中隔离观察工作运转经费减少。

  4.住房保障支出(221类)45.06万元,主要用于按照国家政策规定向为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加13.55万元,增长43.00%,主要原因是根据公积金部门规定上调人员缴纳基数而使缴纳住房公积金支出增加。

  5.结余分配 0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度持平,主要原因是本单位无结余分配。

  7.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平,主要原因是本单位无年末结转和结余。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出1149.18万元,较2023年度决算数增加38.15万元,增长3.43%。其中:基本支出593.46万元,项目支出555.71万元。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.14万元,支出决算为1149.18万元,完成年初预算的218.00%。

  (一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为326.48万元,支出决算为859.85万元,完成年初预算的263.37%。预决算存有差异的原因是:为完成各项文化、广电、体育、旅游和文物工作任务而发生的项目支出,以及用于文广体旅局和二层机构为保证日常运转发生的基本支出增加。

  1.行政运行支出(项)年初预算为95.55万元,支出决算为223.34万元,完成年初预算的233.74%。预决算存有差异的原因是用于江南区文广体旅局为保证日常运转发生的基本支出增加,其中用于江南区文广体旅局聘用人员的劳务派遣工资、劳务管理费、社保、公积金等支出增加。

  2.图书馆(项)年初预算为46.91万元,支出决算为82.63万元,完成年初预算的176.15%。预决算存有差异的原因是用于二层机构江南区图书馆为保证日常运转发生的人员类支出增加,用于聘用人员的劳务派遣工资、劳务管理费、社保、公积金等支出增加。

  3.群众文化(项)年初预算为31.07万元,支出决算为100.19万元,完成年初预算的322.47%。预决算存有差异的原因是用于二层机构江南区文化馆为保证日常运转发生的人员类支出增加,用于文化馆免费开放的项目支出增加,包括举办公益文化培训班、开展文艺活动等,部分支出用于列支往年费用。

  4.其他文化和旅游支出(项)年初预算为152.95万元,支出决算为381.19万元,完成年初预算的249.23%。预决算存有差异的原因是用于开展文化和旅游各项工作任务的项目支出增加,用于开展中央补助地方公共文化服务体系建设的支出增加,用于广西土地改革历史博物馆为保证日常运转发生的水电费和聘用人员工资等支出增加,用于二层机构江南区旅游服务中心为保证日常运转发生的人员类支出增加。

  5.其他文物支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.41万元。预决算存有差异的主要原因是用于第四次全国文物普查的支出增加。

  6.群众体育(项)年初预算为0万元,支出决算为61.09万元。预决算存有差异的主要原因是用于2023年江南区为民办实事服务群众健身项目的支出增加。

  7.其他广播电视支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7万元。预决算存有差异的原因是用于广播电视无线发射台站维护管理费支出增加。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为138.31万元,支出决算为107.53万元,完成年初预算的77.75%。预决算存有差异的主要原因是退休人员退休费通过社保部门发放,不在本单位发放,退休费支出减少。

  1.行政单位离退休(项)年初预算为23.47万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的1.96%。预决算存有差异的原因是行政单位退休人员退休费通过社保部门发放,不在本单位发放,退休费支出减少。

  2.事业单位离退休(项)年初预算为24.34万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的1.89%。预决算存有差异的原因是事业单位退休人员退休费通过社保部门发放,不在本单位发放,退休费支出减少。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为53.06万元,支出决算为62.66万元,完成年初预算的118.09%。预决算存有差异的原因是根据社保部门规定上调人员社保缴纳基数,以及江南区文广体旅局、江南区旅游服务中心人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为26.53万元,支出决算为34.87万元,完成年初预算的131.44%。预决算存有差异的原因是根据社保部门规定上调人员社保缴纳基数,以及江南区文广体旅局、江南区旅游服务中心人员增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

  5.对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.98万元。预决算存有差异的原因是对江南区文广体旅局2023年退休人员进行年金记实,年初未做预算。

  6.其他社会保障和就业支出(项)年初预算为10.91万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的74.24%。预决算存有差异的原因是人员工伤保险实际按行业比率缴费,支出减少。

  (三)卫生健康支出(类)年初预算为21.22万元,支出决算为136.73万元,完成年初预算的644.34%。预决算存有差异的主要原因是支出往年新冠肺炎感染疫情开展集中隔离观察工作经费,年初未做预算。

  1.重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.20万元。预决算存有差异的原因是支出防治艾滋病宣传经费,年初由卫健部门做预算,本单位未做预算。

  2.突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0万元,支出决算为111.40万元。预决算存有差异的原因是支出往年新冠肺炎感染疫情开展集中隔离观察工作经费,年初未做预算。

  3.行政单位医疗(项)年初预算为4.86万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的161.73%。预决算存有差异的原因是根据社保部门规定上调人员社保缴纳基数,以及江南区文广体旅局人员增加,行政单位医疗缴费支出增加。

  4.事业单位医疗(项)年初预算为16.36万元,支出决算为17.27元,完成年初预算的105.56%。预决算存有差异的原因是根据社保部门规定上调人员社保缴纳基数,以及江南区旅游服务中心人员增加,事业单位医疗缴费支出增加。

  (四)住房保障支出(类)年初预算为41.13万元,支出决算为45.06万元,完成年初预算的109.56%。预决算存有差异的原因是根据公积金部门规定上调人员缴纳基数,住房保障支出缴费支出增加。

  住房公积金(项)年初预算为41.13万元,支出决算为45.06元,完成年初预算的105.56%。预决算存有差异的原因是根据公积金部门规定上调人员缴纳基数,住房保障支出缴费支出增加。

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出593.46万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出555.49万元,完成年初预算的111.94%。预决算差异的主要原因是人员增加、社保和公积金基数上调,支出增加。

  (二)商品和服务支出28.12万元,完成年初预算的109.59%。预决算差异的主要原因是支出往年聘用人员工资和绩效等增加。

  (三)对个人和家庭的补助支出9.86万元,完成年初预算的17.43%。预决算差异的主要原因是机关事业单位退休人员退休费通过社保部门发放,不在本单位发放,退休费支出减少。

  (四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算为0.00万元。预决算无差异,主要原因是2024年度本单位无债务利息及费用支出,未做年初预算。

  (五)资本性支出0.00万元,年初预算为0.00万元。预决算无差异,主要原因是2024年度本单位无资本性支出,未做年初预算。

  (六)其他支出0.00万元,年初预算为0.00万元。预决算无差异,主要原因是2024年度本单位无其他支出,未做年初预算。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度政府性基金支出15.00万元,比2023年度决算数减少163.76元,下降91.61%。其中:基本支出0.00万元,项目支出15.00万元。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为15.00万元:

  文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为15.00万元。预决算差异的主要原因是用于支出2024年广西青少年体育比赛和活动赛事服务采购项目经费,2024年度本单位未做年初预算。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.20万元,完成年初预算的4.19%,比上年增加0.15万元,主要原因是公务接待增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.20万元。

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平,原因是本单位无人员因公出国(境)。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  公务用车购置支出0.00万元,与上年持平,原因是本单位无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

  公务用车运行支出0.00万元,与上年持平,原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年,南宁市江南区文化广电体育和旅游局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

  (三)公务接待费支出0.20万元,完成年初预算的4.19%,比上年增加0.15万元,主要原因是公务接待增加。国内公务接待批次3次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  本部门2024年度机关运行经费支出28.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加2.46万元,增长9.59 %。比2023年决算数增加2.46万元,增长82.12%。主要原因:支出往年聘用人员工资和绩效等增加。

  本部门2024年度政府采购支出总额15.63万元,其中:政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.29万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额15.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.63万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;无工程采购支出;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  我部门2024年度部门预算数1922.334万元,执行数1164.18万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,部门整体支出绩效自评得分95.97分,总体情况良好。绩效指标均已完成。

  1.项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目27个,项目支出总额554.43万元。其中,本级项目19个,本级项目支出337.19万元;上级转移支付项目8个,上级转移支付217.24万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

  所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:17个项目评为一等,涉及资金509.28万元,占项目总数比例62.96%,占项目支出总额比例91.86%;6个项目评为二等,涉及资金38.39万元,占项目总数比例22.22%,占项目支出总额比例6.92%;4个项目评为三等,涉及资金6.76万元,占项目总数比例14.81%,占项目支出总额比例1.22%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是年度绩效申报表的个别指标值设定不合理。部门整体支出绩效评价的质量指标年初设置考核指标不严谨,该项指标考核无数据或相关资料支持;二是绩效指标调整未能及时在一体化系统进行绩效目标调整更新绩效指标;三是在部门预算绩效管理的认识上不够,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距:绩效评价意识不足,绩效管理制度弱化,对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;监督考核机制不到位,单位未进行该项工作的内审,涉及相关工作都依附于财务人员完成,形成完成工作后没有评价,无后续监督考核环节。下一步改进措施:一是整改需要合理设置考核指标;二是指标调整要及时在系统操作绩效目标调整申请,确保系统指标一致。

  根据年初设定的绩效目标,广播电视无线发射台站代维代管费项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保城区乡镇广播电视无线终端的正常使用,达成预期指标;二是广播电视无线发射台站点代维代管时间达到12个月。自评发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  根据年初设定的绩效目标,图书馆免费开放经费项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为18万元,执行数为14.95万元,完成预算的83.06%。项目绩效目标完成情况:一是开展公益性展览、培训、讲座10场,达成预期指标;二是完成公共文化服务工作任务,加大免费开放力度,更好地服务读者。自评发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  江南区财政局组织对“创全国全域旅游示范区经费”等1个项目开展了绩效评价,涉及资金27.14万元,评价结果未得出,后续待公开。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005534创全国全域旅游示范区经费_5.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005797参加市级比赛_2.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005384A级景区、星级乡村旅游区、农家乐、星级饭店获评奖励金_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005828江南区“百姓小舞台 和谐大社会”基层文化活动_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005953扬美古镇开发和保护管理经费_4.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005861外聘人员公用经费_3.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008189广播电视无线发射台站代维代管费_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_007405疫情防控经费_9.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_006693辅助性法律服务经费_0.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_007724优秀服务窗口及优秀服务窗口单位奖励经费_3.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_000372南宁市体育产业博览会经费_7.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_000371落实基层体育设施建设经费_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008746广西土地改革历史博物馆建设_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008012中央文化人才专项经费_2.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008011中央补助地方公共文化服务体系建设_8.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_010217重大文旅项目_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_009523文物保护项目_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_011594电影放映周_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_011312艾滋病防治项目_1.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_011750平话文化旅游节_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_012891劳务派遣人员经费(原经开)_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_012766外聘人员经费(原统发)_0.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_013129信访事项_6.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_014834第四次全国文物普查_1.xls

  部门整体绩效自评表_120_南宁市江南区文化广电体育和旅游局_.xls

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局(汇总)2024年度部门决算公开附表 0.xlsx

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005534创全国全域旅游示范区经费_5.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005797参加市级比赛_2.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005384A级景区、星级乡村旅游区、农家乐、星级饭店获评奖励金_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005828江南区“百姓小舞台 和谐大社会”基层文化活动_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005953扬美古镇开发和保护管理经费_4.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_005861外聘人员公用经费_3.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008189广播电视无线发射台站代维代管费_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_007405疫情防控经费_9.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_006693辅助性法律服务经费_0.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_007724优秀服务窗口及优秀服务窗口单位奖励经费_3.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_000372南宁市体育产业博览会经费_7.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_000371落实基层体育设施建设经费_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008746广西土地改革历史博物馆建设_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008012中央文化人才专项经费_2.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_008011中央补助地方公共文化服务体系建设_8.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_010217重大文旅项目_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_009523文物保护项目_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_011594电影放映周_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_011312艾滋病防治项目_1.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_011750平话文化旅游节_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_012891劳务派遣人员经费(原经开)_.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_012766外聘人员经费(原统发)_0.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_013129信访事项_6.xls

  _120001南宁市江南区文化广电体育和旅游局_014834第四次全国文物普查_1.xls

  部门整体绩效自评表_120_南宁市江南区文化广电体育和旅游局_.xls

  南宁市江南区文化广电体育和旅游局(汇总)2024年度部门决算公开附表 0.xlsx